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審計局2019年度全面深化改革工作總結(jié)報告

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審計局2019年度全面深化改革工作總結(jié)報告 本文簡介:

?學(xué)習(xí)資料這里找+每周一次老秘分享會??今年以來,我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣委深改辦的精心指導(dǎo)下,認真貫徹落實《中共xx縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2019年工作要點》和《縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2019年度改革落實臺賬》,結(jié)合審計實際,采取有力措施,穩(wěn)妥有序推進,護航深化改革,促進審計發(fā)展,F(xiàn)將

審計局2019年度全面深化改革工作總結(jié)報告 本文內(nèi)容:

  ?學(xué)習(xí)資料這里找+每周一次老秘分享會

? ?今年以來,我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣委深改辦的精心指導(dǎo)下,認真貫徹落實《中共xx縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2019年工作要點》和《縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2019年度改革落實臺賬》,結(jié)合審計實際,采取有力措施,穩(wěn)妥有序推進,護航深化改革,促進審計發(fā)展,F(xiàn)將我局2019年度全面深化改革工作情況總結(jié)報告如下:

  一、工作開展情況

  (一)著力構(gòu)建全過程的審計監(jiān)督體系。逐步把全部審計對象納入中長期審計監(jiān)督規(guī)劃,積極構(gòu)建以財政財務(wù)、政府投資和經(jīng)濟責(zé)任為主的“三大審計體系”,推進審計監(jiān)督“全覆蓋”。一是推進財政體制機制改革進程。緊扣財政資金的分配、使用、管理和績效等環(huán)節(jié),對2019年度縣級財政預(yù)算執(zhí)行、地稅收入征管等重點部門和重點資金進行了審計,密切關(guān)注和分析預(yù)算分配、資金撥付的合規(guī)性,財政支出結(jié)構(gòu)的合理性和資金管理使用的效益性,積極揭示并反映了決算編制不真實和稅收征管不到位等財政資金運行過程中存在的主要問題,提出了“要持續(xù)提升預(yù)算編制水平,要持續(xù)實施積極財政政策,要持續(xù)完善財稅領(lǐng)域改革,要加大財政資金統(tǒng)籌力度,要努力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),要切實加強財政風(fēng)險防控”等審計建議,為推動全縣財稅體制改革進程提供了審計力量。二是建構(gòu)權(quán)力運行監(jiān)督制約機制。根據(jù)《xx縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作規(guī)劃(2014-2019年)》,進一步加強和改進對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力的制約監(jiān)督,深化經(jīng)濟責(zé)任審計內(nèi)容,將經(jīng)濟責(zé)任審計更加客觀準確地聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部承擔(dān)的推進依法行政、執(zhí)行經(jīng)濟政策、統(tǒng)籌社會發(fā)展、強化經(jīng)濟管理和遵守廉潔規(guī)定等核心職責(zé),分層分級對縣級部門、事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、國有企業(yè)等7名主要負責(zé)同志實施了經(jīng)濟責(zé)任審計,并探索將領(lǐng)導(dǎo)干部履行自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護責(zé)任納入審計范圍,促進領(lǐng)導(dǎo)干部更加依法依規(guī)、守紀盡責(zé)。三是健全政府投資立體監(jiān)督模式。堅定、堅決地轉(zhuǎn)思路、轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式,創(chuàng)建政府投資項目審計管理臺賬,整合監(jiān)察、發(fā)改、財政等單位資源,充分發(fā)揮社會審計力量,對政府重大投資項目實施全程跟蹤、立體監(jiān)督管理模式,強化從項目立項到竣工決(結(jié))算全過程審計監(jiān)督控制,不斷推進政府投資高效、規(guī)范、有序運轉(zhuǎn)。全年完成農(nóng)村飲水安全工程、退耕還林基本口糧田建設(shè)、惠民小區(qū)廉租住房項目等118個政府投資建設(shè)審計項目,促進節(jié)約國家建設(shè)資金6993萬元。

  (二)著力推動全體系的審計資源整合。通過資源和力量的整合,著力構(gòu)建國家審計為主導(dǎo)、內(nèi)部審計為基礎(chǔ)、社會審計為補充的協(xié)同監(jiān)督體系,進一步提升審計監(jiān)督能力。一方面,健全完善了社會審計服務(wù)工作機制,面對政府購買服務(wù)大力推進的新形勢和實現(xiàn)李克強總理提出的審計監(jiān)督“全覆蓋”工作新要求,我局勇于創(chuàng)新、大膽探索,及時建立了工程造價審計中介機構(gòu)參與審計政府投資建設(shè)項目備選庫,入庫的中介機構(gòu)共有15家,并進一步明確了社會服務(wù)機構(gòu)的程序權(quán)責(zé),強化了審計質(zhì)量管控,提高了審計監(jiān)督實效。另一方面,正在健全完善內(nèi)部審計工作機制,進一步加大推動《四川省內(nèi)部審計條例》貫徹落實的工作力度,積極向縣委編辦溝通協(xié)調(diào),新增設(shè)內(nèi)部審計監(jiān)督指導(dǎo)股,配齊配強內(nèi)部審計人員隊伍,推動實現(xiàn)單位內(nèi)部科學(xué)高效管理,深入加強內(nèi)部審計業(yè)務(wù)工作的監(jiān)督和指導(dǎo),切實發(fā)揮內(nèi)部審計的基礎(chǔ)性監(jiān)督作用。

  (三)著力探索本地化的信息審計模式。堅持把審計信息化建設(shè)擺在突出位置,強化措施,注重實施,強化推進審計信息化建設(shè)。一是積極加大基礎(chǔ)建設(shè)。積極籌集資金,加大硬件投入,對部分運行速度緩慢、功能較差的計算機進行了及時更換,并安排專人負責(zé)審計信息系統(tǒng)管理和維護工作,加大了審計機關(guān)門戶網(wǎng)站建設(shè),進一步完善了審計信息網(wǎng)站的各項功能,加大了審計OA系統(tǒng)和騰訊系統(tǒng)的應(yīng)用力度,推進逐步實現(xiàn)無紙化辦公,協(xié)同縣公共資源交易中心購置高性能服務(wù)器、數(shù)據(jù)挖掘分析軟件,推動審計工作駛?cè)胄畔⒒案咚俟贰薄?strong>二是扎實開展計算機審計。堅持把推進計算機審計的重點放在進一步促進計算機技術(shù)與審計工作的融合運用上,在深度和廣度上強力推進計算機審計方法和AO應(yīng)用實例征集,今年在縣財政、縣地稅和縣自來水廠3個單位高效推進計算機審計方法應(yīng)用,并同時將計算機審計項目中形成的思路和技巧進行提煉總結(jié),探索形成本地化的計算機審計方法在惠民資金審計和固定資產(chǎn)審計中推廣應(yīng)用,規(guī)范財政財務(wù)收支行為,充分發(fā)揮國家審計保障經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”作用。

  二、特色亮點梳理

  (一)制定印發(fā)《xx縣涉農(nóng)資金審計監(jiān)督檢查管理辦法》。為進一步加強對我縣涉農(nóng)資金的審計監(jiān)督力度,推進涉農(nóng)資金常態(tài)化審計取得實效,不斷提升涉農(nóng)資金管理水平和使用效益,確保各項惠民政策真正落地見效,依據(jù)國家、省市有關(guān)法律政策規(guī)定,并在學(xué)習(xí)借鑒省內(nèi)和兄弟縣涉農(nóng)資金審計監(jiān)督檢查管理的基礎(chǔ)上,結(jié)合xx實際制定了《xx縣涉農(nóng)資金審計監(jiān)督檢查管理辦法》。

  (二)修改完善《xx縣政府投資建設(shè)項目審計辦法》。為加強政府投資建設(shè)項目的審計監(jiān)督,進一步規(guī)范政府投資行為,確保建設(shè)資金安全、合理,提高投資效益,在認真總結(jié)政府投資審計監(jiān)督工作經(jīng)驗并分析政府投資建設(shè)項目監(jiān)督漏洞原因并先后征求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級各部門的意見建議的基礎(chǔ)上,修改完善了《xx縣政府投資建設(shè)項目審計辦法》,

  (三)研究制定《xx縣領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計工作實施意見》。為加快推進生態(tài)文明建設(shè),踐行綠色發(fā)展理念,促進領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀、守規(guī)、盡責(zé),切實履行自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護責(zé)任,促進自然資源資產(chǎn)節(jié)約集約利用和生態(tài)環(huán)境安全,根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計規(guī)定(試行)》以及有關(guān)黨內(nèi)法規(guī)和國家法律法規(guī),結(jié)合xx實際制定了《xx縣領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計工作實施意見》。

  (四)配合做好省以下地方審計機關(guān)人財物管理改革工作。由局黨組書記、局長帶領(lǐng)相關(guān)職能股室人員,到兄弟縣市審計機關(guān)開展調(diào)研座談,為即將開展的省以下地方審計機關(guān)人財物管理改革工作打好思想基礎(chǔ)。同時,我局對審計系統(tǒng)的人員結(jié)構(gòu)、機關(guān)財物情況進行了摸底,為改革做好了相關(guān)準備,確保改革一旦推開能迅速跟進并有效落實。

  三、存在問題及欠進度工作

  (一)推進力度有待加大。盤點梳理《縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2019年度改革落實臺賬》發(fā)現(xiàn)我局牽頭擬定的《關(guān)于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的若干意見》對接方案送審稿未報交縣深改辦審核,工作經(jīng)驗總結(jié)和對外宣傳力度不夠。

  (二)工作成效有待加強。審計建設(shè)性作用發(fā)揮不夠,根據(jù)審計問題發(fā)生和存在的原因,針對性地提出完善制度機制的建議較少,審計整改力度不夠到位,一些問題屢審屢犯現(xiàn)象依然存在。

  (三)隊伍素質(zhì)有待提高。審計工作自覺服務(wù)于縣域經(jīng)濟社會發(fā)展大局的能力還有待進一步加強,審計隊伍的知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)技能與審計發(fā)展要求還存在一定的差距。

  四、下一步工作安排

  (一)加大推進力度。整合審計資源,落實工作措施,抓好進度管理,提升工作效率,及時將草擬好的《xx縣審計局關(guān)于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的貫徹意見》上報縣深改辦審核,并及時總結(jié)和提煉工作亮點和好的做法,加大工作推進情況宣傳力度。

  (二)強化審計成效。進一步建立和完善工作機制,爭取在年內(nèi)建立審計整改工作制度,促進審計發(fā)現(xiàn)問題整改到位,加大審計成果利用,針對審計發(fā)現(xiàn)問題,深挖問題成因,提出堵塞漏洞、完善制度機制的建議意見,充分發(fā)揮審計的建設(shè)性作用。

  (三)強化隊伍建設(shè)。加強審計人員政治思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn),增強審計人員的大局觀念和宗旨意識,提升審計人員查找問題、解決問題和綜合分析等能力。

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